2017年清遠市社會經(jīng)濟調查中心部門預算公開表
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2017年清遠市社會經(jīng)濟調查心部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減情況變化說明
2017年本部門收入預算160.28萬元;比上年增加11.45萬元,增加7.69%,主要原因是增加了人員經(jīng)費預算。支出總計160.28萬元;比上年增加11.45萬元,增加7.69%,主要原因是增加了人員經(jīng)費預算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計3.75萬元,比2016年預算減少0.1萬元,下降2.74?%。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年預算經(jīng)費比上年有所下降。
其中:
因公出國(境)經(jīng)費預算0萬元。
公務用車運行維護費3.4萬元,比2016年減少0.1萬元,下降2.85%。
公務接待費預算0.35萬元,同去年持平。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關運行經(jīng)費安排31萬元,與去年持平,無增減。其中辦公費5萬元,電費2萬元,差旅費3萬元,會議費3萬元,培訓費2萬元,公務接待費0.35萬元,公務用車運行維護費3.4萬元,工會經(jīng)費2萬元,其他商品和服務支出10.25萬元。
四,政府采購情況
2017年本部門無政府采購預算安排。
五、國有資產占有使用情況
截止至2016年12月31日,本部門共有車輛1臺,屬于一般公務用車;單位無價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年度本部門沒有預算績效管理項目支出。
七、名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、統(tǒng)計抽樣調查:反映統(tǒng)計抽樣調查隊開展各類統(tǒng)計調查工作的支出。
七、專項普查行動支出:反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
八、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
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