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      1. 清遠市交通運輸局

        2015年市交通管理總站預算公開

        來源:清遠市交通運輸局 訪問量:-發(fā)布時間:2015-02-28

        2015年交通管理總站預算單位基本信息表

        130101

        清遠市交通管理總站

        單位職能

        清遠市交通管理總站,正科級,公益一類事業(yè)單位。主要任務:參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準,并組織實施;參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運輸樞紐客貨運輸站(場)建設計劃并負責具體實施;具體負責道路客貨運輸經營、站(場)經營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業(yè)監(jiān)督、管理,維護行業(yè)平等競爭秩序;承擔道路運輸行業(yè)相關行政事業(yè)性收費及監(jiān)督檢查有關運輸票證的管理工作;承擔相關專項資金的劃撥和監(jiān)管工作;承擔全市道路運輸行業(yè)的信息化建設及行業(yè)的統(tǒng)計和分析工作;協(xié)助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。

        機構設置

        清遠市交通管理總站核定事業(yè)編制33名,其中站長1名,副站長2名,實際在職33人。內設綜合管理辦公室、從業(yè)人員管理辦公室、機動車維修管理辦公室、駕駛員培訓管理辦公室4個職能科室。經費按財政補助一類撥付。(備注:原財務室已于去年年底撤銷,工作職能合并到綜合管理辦公室)

        2015年預算單位收支預算表

        收入

        支出

        項目

        預算數

        項目

        預算數

        一、預算撥款

        4,111,540

        一、工資福利支出

        2,890,540

        ????一般預算

        4,111,540

        二、商品和服務支出

        450,000

        ????基金預算

         

        三、對個人和家庭補助和服務支出

        771,000

        二、預算外收入

         

        四、其他資本性支出

         

        三、事業(yè)收入(不含預算外收入)?

         

         

         

        四、事業(yè)單位經營收入

         

         

         

        五、其他收入

         

         

         

         

         

         

         

        本?年?收?入?合?計

        4,111,540

        本?年?支?出?合?計

        4,111,540

        ?

        2015年預算單位一般公共預算支出明細表

        130101

        清遠市交通管理總站

        項目名稱

        2015年預算數

        編制數

        實際供養(yǎng)數

        人均年(月)標準

        一、個人經費

        ????????2,621,784

        ??????????????33

        ?????????????????????????????33

        ??

        其中:節(jié)日費

        ???????????264,000

        ??

        ??

        ????????????????????????????????8,000

        ??????????住房公積金

        ???????????396,000

        ??

        ??

        ????????????????????????????????1,000

        二、公用經費

        ???????????462,000

        ??

        ??

        ??????????????????????????????14,000

        三、專項經費(資金)

        ???????????640,000

        ??

        ??

        ??

        四、對個人和家庭補助

        ???????????387,756

        ??

        ??

        ??

        其中:節(jié)日費

        ?????????????72,000

        ??

        ??

        ????????????????????????????????8,000

        ?????????醫(yī)療保險費

        ?????????????95,436

        ??

        ??

        ????????????????????????????????????241

        ????????遺屬補助

        ??

        ??

        ??

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        合計

        ????????4,111,540

         

         

         

        功能分類科目

        經濟分類科目

        代碼

        名稱

        金額

        代碼

        名稱

        金額

        2140110

        公路和運輸安全

        2,687,784

        30101

        基本工資

        395,208

        2210201

        住房公積金

        396,000

        30102

        津貼補貼

        2,068,794

        2080502

        事業(yè)單位離退休

        292,320

        30199

        其他工資福利支出

        426,538

        2100502

        事業(yè)單位醫(yī)療

        95,436

        30201

        辦公費

        130,000

        2080801

        死亡撫恤

         

        30205

        水費

         

        2140109

        公路和運輸信息化建設

        640,000

        30206

        電費

         

        2140199

        其他公路水路運輸支出

         

        30211

        差旅費

        50,000

         

        -

         

        30212

        因公出國(境)費用

         

         

        -

         

        30215

        會議費

         

         

        -

         

        30217

        公務接待費

        50,000

         

        -

         

        30231

        公務用車運行維護費

        50,000

         

        -

         

        30299

        其他商品和服務支出

        170,000

         

        -

         

        30301

        離休費

         

         

        -

         

        30302

        退休費

        360,000

         

        -

         

        30304

        撫恤金

         

         

        -

         

        30305

        生活補助

         

         

        -

         

        30307

        醫(yī)療費

        15,000

         

        -

         

        30311

        住房公積金

        396,000

         

        -

         

        30399

        其他對個人和家庭的補助

         

         

        -

         

        31013

        公務用車購置

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

         

        -

         

        合計

        ????????4,111,540

        合計

        ?????????????????????????4,111,540




        清遠市交通管理總站2015年財政

        預算信息公開情況說明

        一、部門基本情況

        (一)部門職能

        清遠市交通管理總站于1988年9月從市局機關中劃出,單獨設置,2011年7月設為公益一類事業(yè)單位,正科級。主要任務是參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車管理等相關政策、制度和標準,并組織實施;參與擬定全市道路運輸、城市公共客運、出租汽車發(fā)展規(guī)劃及道路運輸樞紐客貨運輸站(場)建設計劃并負責具體實施;具體負責道路客貨運輸經營、站(場)經營、機動車維修與檢測、機動車駕駛學校、駕駛員培訓、運輸服務的行業(yè)監(jiān)督、管理,維護行業(yè)平等競爭秩序;承擔道路運輸行業(yè)相關行政事業(yè)性收費及監(jiān)督檢查有關運輸票證的管理工作;承擔相關專項資金的劃撥和監(jiān)管工作;承擔全市道路運輸行業(yè)的信息化建設及行業(yè)的統(tǒng)計和分析工作;協(xié)助辦理道路運輸行政賠償、行政復議及行政訴訟案件應訴等工作。

        (二)人員編制

        核定事業(yè)編制33名,其中:站長1名,副站長2名,實際在職33人。  

        二、收入預算說明

          2015年公共財政預算撥款收入411.15萬元,均為一般預算撥款收入。

          三、支出預算說明  

        2015年公共財政預算撥款支出411.15萬元,均為一般預算撥款支出:其中1.個人經費262.18萬元,占預算撥款支出的63.77%。2.公用經費46.2萬元,占預算撥款支出的11.24%。3.專項經費64萬元,占預算撥款支出的15.56%。4.對個人和家庭補助支出38.77萬元,占預算撥款支出的9.43%。

        四、“三公”經費預算說明

        2015年公共財政預算安排的“三公”經費支出預算總數10萬元,其中公務接待費支出預算5萬元,占“三公”經費支出預算總數的50%;公務用車購置及運行維護支出預算5萬元,占“三公”經費支出預算總數的50%;因公出國(境)支出預算為0。

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